目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
(一)贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,研究制定全县民政工作的具体措施和实施办法,并负责实施和监督;研究提出民政事业发展规划,指导民政工作的改革和发展。
(二)组织、协调、指导全县社会各类灾害的抗灾救灾、减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责查灾报灾,扶贫济困和社会互相工作;组织实施国家、自治区和市救灾、减灾、社会救济的有关政策法规;组织核查、上报灾情、接收、管理和分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠活动,接收、管理、分配国内外捐赠款物;指导灾区生产自救,拟定并组织实施减灾规划。
(三)建立和实施城乡居民最低生活保障制度,负责全县城乡社会救助体系建设,负责全县城乡居民最低生活保障对象的审核、审批,根据国家对低保人员的补贴标准的调标及时进行建档和上报工作。负责临时救助、五保供养、贫因大学生救助和生活无着人员救助工作。
(四)负责全县社团、民办非企业和委托代管的社团分支机构的登记管理和年度检查;依法查处社团的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;依法查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位违法行为。
(五)贯彻国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的法律、法规,负责推进婚姻和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构工作。
(六)贯彻执行国家有关规章,落实全县各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;贯彻国家关于革命烈士、因公伤亡人员褒扬政策;承担县双拥工作领导小组的日常工作;组织协调双拥共建工作。
(七)负责退伍义务兵、转业士官的安置工作,拟定并组织实施复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退职职工安置计划。组织指导军地两用人才培训和就业工作。
(八)研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村委会换届选举工作,推动村务公开民主管理;指导城镇社区居民委员会建设和社区服务体系建设,推进基层民主政治建设。
(九)承担全县老龄工作,依法保护老年人合法权益。
(十)拟定全县社会福利事业发展规划和各类福利设施建设标准,监督福利企业扶持保护政策的落实;负责全县社会福利彩票的管理工作,管理本级福利基金。
(十一)拟定全县行政区划总体规划;负责行政区域的设立,撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移审核报批;组织协调、指导行政区域界线的勘定和管理;负责县内行政边界争议的调查和处理;负责边界两省地区界线矛盾问题的上报和协商处理工作;负责地名标志的设置和管理。
(十二)承办县政府和上级民政部门交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,宁城县民政局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。
(一)宁城县民政局部门机构及人员基本情况
局本级及下设独立预算单位共有8家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为2家,财政拨款事业单位为5家。
局机关及局属单位人员编制数72人、实有67人、离退休人员46人。
(二)宁城县民政局局属单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 宁城县民政局本级 | 财政拨款的行政单位 |
1 | 宁城县红十字会 | 参照公务员法管理的事业单位 |
2 | 宁城县婚姻登记管理处 | 参照公务员法管理的事业单位 |
3 | 宁城县社会福利院 | 财政拨款事业单位 |
4 | 宁城县光荣院 | 财政拨款事业单位 |
5 | 宁城县救助管理站 | 财政拨款事业单位 |
6 | 宁城县殡葬改革管理所 | 财政拨款事业单位 |
7 | 宁城县慈善总会 | 财政拨款事业单位 |
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第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算6030.69万元,比2017年预算增加676.52万元,增长12.64%,增加主要是由于退役士兵安置费增加532万元;残疾人生活和护理补贴等项目增加144.52万元
支出预算6030.69 万元,比2017年预算增加676.52万元,增长12.64 %,增加主要是由于退役士兵安置费支出增加532万元;残疾人生活和护理补贴等项目支出增加144.52万元。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入6030.69万元,其中:一般公共预算拨款收入6030.69 万元,占比100 %。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出 6030.69万元,其中:基本支出842.20万元,占比 13.97%;项目支出5188.49 万元,占比 86.03 %。
主要用于“机构运转、人员工资、民政专项业务等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算6030.69 万元,包括:一般公共预算财政拨款6030.69万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类 5990.86 万元,比上年预算数增加 678.25万元。主要用于机构运转 、人员工资和民政项目支出。
2、 住房保障支出 39.83万元,在职职工住房公积金39.83万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金预算财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 10.81 万元,比上年减少6.54万元,下降37.69 %。其中:
1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
2、公务接待费1.65 万元,比上年预算数减少1.25万元,下降 43.1 %。
3、公务用车购置及运行维护费9.16 万元,比上年预算减少5.29 万元,下降36.61%。其中,公务用车购置0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费9.16 万元,比上年预算减少5.29万元,下降36.61%。减少主要是由于严格控制三公经费支出,减少车辆燃修费。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,包括办公费26.84万元、印刷费13万元、邮电费5万元、差旅费1.3万元、其他交通费用27.76万元、公务接待费1.65万元、电费0.5万元、劳务费11万元、其他商品和服务支出2.15万元、公务用车运行维护费9.16万元。
2018年,我局机关运行经费财政拨款预算 98.36万元,比上年增加15.01万元,增长18 %。主要原因是基层政权建设工作增加业务项目,导致机关运行经费增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额230.79 万元,其中:政府采购货物预算 230.79万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末,共有车辆 28 辆, 其中:机要应急车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门预算公开表